为进一步规范医院经济管理活动,以高质量审计工作保障医院高质量发展,1月3日下午,im电竞app官网召开2023专项审计结果反馈与整改会。会议由医院党委副书记王立军主持,院长郭洪波出席并讲话。医院基建管理办公室、药学部、设备器材科、后勤保障部、国资办等14个部门负责人参加了会议。
医院审计处负责人宿军杰通报了2023年医院专项审计中发现的基建工程、医用耗材、医用试剂、国有资产、后勤保障、医疗收费、医疗设备、药品管理八个方面18个问题,进一步明确了整改责任部门。参会部门负责人汇报了审计整改进展情况,并表态理解、配合、支持审计,以本次审计整改会为契机,进一步规范管理工作。
王立军对医院审计工作给予肯定。他提出,被审计部门要持续改进,强化过程管理,带着责任心去整改,立行立改,建章立制堵塞漏洞,同时要举一反三,避免屡审屡犯、旧病复发。他要求内部审计人员坚定理想信念,加强学习和自身修炼,发扬爱院如家的主人翁精神,勇于担当,敢于斗争,深入推进各类专项审计项目,约束用权行为,促进规范行使权力,助力医疗反腐和正风肃纪。
为深入做好审计问题整改和内部审计监督工作,郭洪波提出三点意见,提高认识,用好审计利剑,把思想和行动统一到习近平总书记和医院党委关于审计工作的部署上来,积极配合审计,主动接受审计监督,切实增强做好内部审计工作的使命感;重点突破,对耗材试剂价格动态调整,建立部门负责人全程把控的过程管理机制,加强国有资产、医疗收费等管理,确保专项审计发现的问题扎实整改到位;持续发力,加强内部审计队伍自身建设,打造珠江审计“特种兵”,当好医院财产的“看门人”和运行管理的“守护者”,推动内部审计工作再上新台阶。